Tilinpäätös 2011- tilintarkastamattomat tiedot Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 Anne Priha ja Taru Lehtonen.

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Sosiaalimenot ja rahoitus 2010
Advertisements

toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat
LAPIN KUNTATALOUS LAPIN LIITTO Kuntataloustutkija Ella Rautio-Kuosku Heinäkuu 2006.
Etelä-Savon kuntien talous 2013 Kuntien ajankohtaispäivä Mikkeli
TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 7: Jäsenkunta- kohtaiset liitteet Yhteenveto.
TERVEYDENHUOLLON RAHOITUSPOLITIIKAN ARVIOINTI: KUNTARAHOITUKSEN VAKAUTTAMINEN (VAKKA) Ilkka Vohlonen, professori Jan Klavus, dosentti Veli.
TILINPÄÄTÖS 2013 VALTUUSTO TP 2013 valtuusto.
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2012
Taina Wilhelms 1 Sähkönkulutuksen neljännesvuositilasto.
Määräaikaiset työsuhteet Työvoiman työssäolo iän mukaan 2011 Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen 2011 aineisto Akavalaiset.
Kotitalouksien rahoitusvarat ja -velat
V V V V V V V V V V V V Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon.
Alatunniste 1 Apteekkien ansiotilastoja 10/2010 – 10/2011.
Työmarkkinatutkimus 2012 Yksityinen sektori
Liite 2 Toiminnan ja talouden suunnittelu 2013 – 2015, Investoinnit HUS-Servis Budjettikokous
V V V V V V V V Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen.
Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014
Markkinointiviestinnän panostusten kehittyminen vuonna 2006 vuoteen 2005 verrattuna SALDO % 43% 33% Kuva 1 Mainosbarometri.
Perusopetuksen ryhmäkoko
Porin selvitysalueen vertailutilastoja Siikainen Pomarkku Pori Luvia Lavia Ulvila Harjavalta Kokemäki Nakkila Merikarvia.
Tohmajärven tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja Olli Riikonen.
Ostopalvelujen kasvu selittää parhaiten menojen jyrkkää kasvuvauhtia Juuassa Palvelujen ostoihin Juuan kunta käytti vuoden 2009 tilinpäätöksen.
Markku Hupli Eksoten tammi-syyskuun tulos ja ennuste 2010.
talousarvion 2015 tavoiteasetanta ja jäsenkuntien maksuosuudet
Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Katsaus HUS- Tietotekniikan liikelaitokseen
MAINOSTAJIEN LIITTO MARKKINOINTIVIESTINNÄN PANOSTUSTEN KEHITTYMINEN LOPPUVUONNA 2004 VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN BUDJETTIIN SALDO MAINOSBAROMETRI.
Eksponentiaalinen kasvaminen ja väheneminen
Sairaaloiden tuottavuus 2012 Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2012 – Tilastoraportti 2/2014.
TA 2013 valmistelulinjaukset Tukipalveluyksiköt Konsernijaosto.
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Tammi-helmikuun tulos 2013.
SU MEN SALIBANDYLIITT 21 vuotta salibandya Suomessa.
AJANKOHTAISTA TALOUDESTA. Virastopalaveri
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Talousarvio 2011.
AYY vuosijuhlat Budjettiselvitys.
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007–2012 Pirjo Häkkinen Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot1.
Väestö ja väestönmuutokset. Väestö äidinkielen ja iän mukaan Naisten ja miesten tasa-arvo Helsingissä2 Lähde: Tilastokeskus. Miehet.
Metallien jalostus Suomessa Ennakkotiedot vuoden 2014 kehityksestä.
Lasten päivähoito 2010 Kuntakyselyn osaraportti Salla Säkkinen
JIK KY:N TALOUS Tilinpäätökset Talousarvio 2013 Info-tilaisuus Etelä-Pohjanmaan Opisto Talousjohtaja Arto Saarela 1.
Sairaaloiden tuottavuus 2013 Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2013 – Tilastoraportti 3/2015.
V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT 1 Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö Loimaan alueen kunnat Kuntaneuvottelut.
HUS:n talous Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo.
Tilinpäätös 2004.
EAKR-seurantakomiteoiden kokoukset Etelä-Suomi ja Länsi-Suomi: Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi: Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä.
Suomen Lääkäriliitto | Finnish Medical AssociationLääkärit Suomessa | Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics.
Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Johtokunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Pertti Mäkelä
Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Esa Arajärvi, Nina Knape.
Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Katsaus HUS- Tietotekniikan liikelaitokseen
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Tilastollisesti merkitsevä nousu Tilastollisesti merkitsevä lasku Edelliseen aineistoon KMT 2005 verrattuna* KMT Kevät06 puolivuosiaineisto KMT SYKSY05/KEVÄT06.
Oulu Hannu Leskinen Shpjohtaja, TtT. Vuoden 2011 tammi-syyskuun seuranta: Toimintakulut ja laskutus ylittymässä, taustalla:  Kysynnän ja hoidon.
Talouden kehitys ja arvio vuoden 2015 kehityksestä
Tilinpäätös 2014 Kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä.
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille Toimitusjohtaja Jari Koskinen Tiedotustilaisuus.
Ta valmistelutilanne , kuntayhtymän hallitus Eija Tolonen-Manninen Talousjohtaja.
taloussuunnitelmat vuosille
Sairaaloiden tuottavuus 2011
Sairaaloiden tuottavuus 2014
Sairaaloiden tuottavuus 2015
Vuosikokous Reijo Petrell
Liite 8: Jäsenkuntakohtaiset liitteet
Liite 8: Jäsenkuntakohtaiset liitteet
TP TP 2009 Toimintatuotot 10,97 11,89 Valmistus omaan käyttöön
Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2015
toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat
TILINPÄÄTÖS 2013 valtuusto
Tilaisuus Tarkastuslautakunta Esittäjä Reijo Tuori
taloussuunnitelmat vuosille
Joukkoliikenne TA 2019 Tilinpäätös Talousarvio MU Ennuste Talousarvio
Tilinpäätös 2018 Yhtymähallitus
Esityksen transkriptio:

Tilinpäätös tilintarkastamattomat tiedot Henkilöstötoimikunta Anne Priha ja Taru Lehtonen

2 Kuntayhtymän tuloslaskelma TP2011 / Henkilöstötoimikunta

3 Tilikauden 2011 tuloksen muodostuminen TP2011 / Henkilöstötoimikunta

4 Tilinpäätös 2011, toimintakulujen vuosimuutos TP2011 / Henkilöstötoimikunta

5 Vuosi 2011 Palvelutuotannon volyymi kasvoi – laskutusosuudella painotettu volyymimuutos +2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (3,1 % vs. TA) Palvelutuotannossa siirtymää vaativampiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin Erikoissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden määrä ( ) kasvoi 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna (kustannus/potilas kasvoi 2,7 %) –Yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat n (+190%) Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja niiden käsittelyajat nopeutuneet TP2011 / Henkilöstötoimikunta

6 Vuosi 2011 Hoitotakuun kehitys myönteistä Psykiatrian uudelleen järjestelyt Meilahden tornisairaalan väistöt Jatkohoitoon siirto kangerteli huolimatta siitä, että alueellisia hoitoketjuja kehittämällä yritettiin nopeuttaa potilaiden kotiuttamista ja jatkohoitoon siirtämistä –Siirtoviivehoitopäivien määrä (36.376) kasvoi 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna Tilakustannukset voimakkaassa kasvussa –Tilakeskuksen tulos – 4,7 M€ Tuottavuustavoite ylitettiin Henkilötyön tuottavuus + 2,7 % DRG-pistekustannus (defl.) – 2,2 % (- 1,7 % sisältäen kertaluontoisen lomapalkkamuutoksen) TP2011 / Henkilöstötoimikunta

7 Somaattinen henkilötyön tuottavuus ja DRG-pisteen kustannus 2010 ja 2011 (ilman psykiatriaa) Tammi-joulukuussa DRG-pisteitä kertyi (vuonna 2010: ), mikä on 5,6 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tuotannossa on tapahtunut siirtymää vaativampiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin, koska DRG- pisteiden kasvu ylittää NordDRG-tuotteiden lukumäärän kasvun (+2,5 %).

8 Vuosi 2011, sitovien tavoitteiden toteutuminen Sitovat toimintakulut ( ≠ kuntayhtymän toimintakulut) –+ 3,5 % vs. alkuperäinen talousarvio –+ 1,2 % vs. muutettu sitovuustaso –Laskutusosuudella painotettu volyymi +3,1 % vs TA –Tuottavuustavoite ylitettiin Investoinnit (koko kuntayhtymä) –Pysyttiin hyvin kustannusarvioissa –Toteuma 94,8 M€, muutettu TA 105,8 M€ (toteuma 90%) Rahoitus –Lisälainaa nostettiin 30 M€ (TA 90 M€) –Lainakanta 12/ M€ –Toteutunut keskikorko ,3 % TP2011 / Henkilöstötoimikunta

9 Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutus maksajittain TP2011 / Henkilöstötoimikunta

10 Vuosi 2011, jäsenkunnat Jäsenkuntien asukaskohtaiset kustannukset 861 € / asukas, +0,4 % vs deflatoitu toteuma Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteumassa vs. TA isot kuntakohtaiset erot (-7,9 % ,8 %, HUS yhteensä + 2,6 %) kuten myös vuosiennusteen osuvuudessa –Kuntayhtymätasolla toteuma ylitti ennusteen 0,2 % / 3 M€ –Kuntayhteistyösuunnitelma / ennusteprosessi Hoidetut eri henkilöt jäsenkunnat , + 2,1 % vs (väkiluvun ennakoitu kasvu + 1 %) –Kustannus / potilas +2,5 % –Keskimäärin 29,0 % jäsenkuntien asukkaista käytti erikoissairaanhoidon palveluita, huomattavia kuntakohtaisia vaihteluita TP2011 / Henkilöstötoimikunta

11 TP2011 / Henkilöstötoimikunta HUS keskimäärin 29 % jäsenkuntien väestöstä käytti HUS:n palveluita

12 Esityksestä poistetut kalvot TP2011 / Henkilöstötoimikunta

13 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen 2011 vs. TA (hinta- ja määräero) TP2011 / Henkilöstötoimikunta ,1 M€ ylijäämän palautuksen jälkeen palvelusuunnitelmat ylittyivät yhteensä 33,9 M€ (2,6 %) Jäsenkuntien palveluiden käyttö ylitti määrällisesti budjetin 3,1 %, euromääräinen vaikutus +37,1 M€ Jäsenkuntien potilaiden toteutunut hoito kohdistui keskimäärin 0,3 % kustannuksiltaan kalliimpiin toimenpiteisiin kuin mitä talousarviossa ennakoitiin, euromääräinen vaikutus +4,0 M€ Ostopalvelut ylittyivät +3,5 M€ palvelusuunnitelmiin nähden (6,4 %) ja tartuntatautilääkkeet alittivat budjetin 0,3 M€ (-1,7 %)

14 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen 2011 vs (hinta- ja määräero) TP2011 / Henkilöstötoimikunta verrattuna palvelusuunnitelmat ylijäämäpalautuksen jälkeen kasvoivat 59,0 M€ (4,7%) Jäsenkuntien palveluiden käyttö ylitti TP 2010 määrällisesti 1,0 %, euromääräinen vaikutus +11,7 M€ Jäsenkuntien potilaiden toteutunut hoito kohdistui keskimäärin 3,1 % kustannuksiltaan kalliimpiin toimenpiteisiin kuin vuonna 2010, euromääräinen vaikutus +37,7 M€ Ostopalvelut laskivat -3,8 M€ vs (-6,2 %) ja tartuntatautilääkkeet kasvoivat +1,4 M€ (8,7%)

15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto, kaikki maksajat (lkm) TP2011 / Henkilöstötoimikunta

16 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto, kaikki maksajat (1000 €) TP2011 / Henkilöstötoimikunta

17 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat TP 2011 TP2011 / Henkilöstötoimikunta