Tilinpäätös tilintarkastamattomat tiedot Henkilöstötoimikunta Anne Priha ja Taru Lehtonen
2 Kuntayhtymän tuloslaskelma TP2011 / Henkilöstötoimikunta
3 Tilikauden 2011 tuloksen muodostuminen TP2011 / Henkilöstötoimikunta
4 Tilinpäätös 2011, toimintakulujen vuosimuutos TP2011 / Henkilöstötoimikunta
5 Vuosi 2011 Palvelutuotannon volyymi kasvoi – laskutusosuudella painotettu volyymimuutos +2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (3,1 % vs. TA) Palvelutuotannossa siirtymää vaativampiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin Erikoissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden määrä ( ) kasvoi 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna (kustannus/potilas kasvoi 2,7 %) –Yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat n (+190%) Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja niiden käsittelyajat nopeutuneet TP2011 / Henkilöstötoimikunta
6 Vuosi 2011 Hoitotakuun kehitys myönteistä Psykiatrian uudelleen järjestelyt Meilahden tornisairaalan väistöt Jatkohoitoon siirto kangerteli huolimatta siitä, että alueellisia hoitoketjuja kehittämällä yritettiin nopeuttaa potilaiden kotiuttamista ja jatkohoitoon siirtämistä –Siirtoviivehoitopäivien määrä (36.376) kasvoi 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna Tilakustannukset voimakkaassa kasvussa –Tilakeskuksen tulos – 4,7 M€ Tuottavuustavoite ylitettiin Henkilötyön tuottavuus + 2,7 % DRG-pistekustannus (defl.) – 2,2 % (- 1,7 % sisältäen kertaluontoisen lomapalkkamuutoksen) TP2011 / Henkilöstötoimikunta
7 Somaattinen henkilötyön tuottavuus ja DRG-pisteen kustannus 2010 ja 2011 (ilman psykiatriaa) Tammi-joulukuussa DRG-pisteitä kertyi (vuonna 2010: ), mikä on 5,6 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tuotannossa on tapahtunut siirtymää vaativampiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin, koska DRG- pisteiden kasvu ylittää NordDRG-tuotteiden lukumäärän kasvun (+2,5 %).
8 Vuosi 2011, sitovien tavoitteiden toteutuminen Sitovat toimintakulut ( ≠ kuntayhtymän toimintakulut) –+ 3,5 % vs. alkuperäinen talousarvio –+ 1,2 % vs. muutettu sitovuustaso –Laskutusosuudella painotettu volyymi +3,1 % vs TA –Tuottavuustavoite ylitettiin Investoinnit (koko kuntayhtymä) –Pysyttiin hyvin kustannusarvioissa –Toteuma 94,8 M€, muutettu TA 105,8 M€ (toteuma 90%) Rahoitus –Lisälainaa nostettiin 30 M€ (TA 90 M€) –Lainakanta 12/ M€ –Toteutunut keskikorko ,3 % TP2011 / Henkilöstötoimikunta
9 Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutus maksajittain TP2011 / Henkilöstötoimikunta
10 Vuosi 2011, jäsenkunnat Jäsenkuntien asukaskohtaiset kustannukset 861 € / asukas, +0,4 % vs deflatoitu toteuma Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteumassa vs. TA isot kuntakohtaiset erot (-7,9 % ,8 %, HUS yhteensä + 2,6 %) kuten myös vuosiennusteen osuvuudessa –Kuntayhtymätasolla toteuma ylitti ennusteen 0,2 % / 3 M€ –Kuntayhteistyösuunnitelma / ennusteprosessi Hoidetut eri henkilöt jäsenkunnat , + 2,1 % vs (väkiluvun ennakoitu kasvu + 1 %) –Kustannus / potilas +2,5 % –Keskimäärin 29,0 % jäsenkuntien asukkaista käytti erikoissairaanhoidon palveluita, huomattavia kuntakohtaisia vaihteluita TP2011 / Henkilöstötoimikunta
11 TP2011 / Henkilöstötoimikunta HUS keskimäärin 29 % jäsenkuntien väestöstä käytti HUS:n palveluita
12 Esityksestä poistetut kalvot TP2011 / Henkilöstötoimikunta
13 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen 2011 vs. TA (hinta- ja määräero) TP2011 / Henkilöstötoimikunta ,1 M€ ylijäämän palautuksen jälkeen palvelusuunnitelmat ylittyivät yhteensä 33,9 M€ (2,6 %) Jäsenkuntien palveluiden käyttö ylitti määrällisesti budjetin 3,1 %, euromääräinen vaikutus +37,1 M€ Jäsenkuntien potilaiden toteutunut hoito kohdistui keskimäärin 0,3 % kustannuksiltaan kalliimpiin toimenpiteisiin kuin mitä talousarviossa ennakoitiin, euromääräinen vaikutus +4,0 M€ Ostopalvelut ylittyivät +3,5 M€ palvelusuunnitelmiin nähden (6,4 %) ja tartuntatautilääkkeet alittivat budjetin 0,3 M€ (-1,7 %)
14 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen 2011 vs (hinta- ja määräero) TP2011 / Henkilöstötoimikunta verrattuna palvelusuunnitelmat ylijäämäpalautuksen jälkeen kasvoivat 59,0 M€ (4,7%) Jäsenkuntien palveluiden käyttö ylitti TP 2010 määrällisesti 1,0 %, euromääräinen vaikutus +11,7 M€ Jäsenkuntien potilaiden toteutunut hoito kohdistui keskimäärin 3,1 % kustannuksiltaan kalliimpiin toimenpiteisiin kuin vuonna 2010, euromääräinen vaikutus +37,7 M€ Ostopalvelut laskivat -3,8 M€ vs (-6,2 %) ja tartuntatautilääkkeet kasvoivat +1,4 M€ (8,7%)
15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto, kaikki maksajat (lkm) TP2011 / Henkilöstötoimikunta
16 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto, kaikki maksajat (1000 €) TP2011 / Henkilöstötoimikunta
17 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat TP 2011 TP2011 / Henkilöstötoimikunta