Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Sosiaalimenot ja rahoitus 2010
Advertisements

Paavo Voutilainen Sosiaalijohtaja
Etelä-Savon kuntien talous 2013 Kuntien ajankohtaispäivä Mikkeli
Henkilöstön virkistysrahan käyttö HUS:ssa
Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuerkievari tv.
T A M P E R E E N K A U P U N K I – TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOS 1 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos 2009 Johtokunta Suunnittelu- palvelut Auto-
TILINPÄÄTÖS 2013 VALTUUSTO TP 2013 valtuusto.
Jussi Pajunen Kaupunginjohtaja Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan ehdotus.
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2012
V V V V V V V V V V V V Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon.
Alatunniste 1 Apteekkien ansiotilastoja 10/2010 – 10/2011.
Liite 2 Toiminnan ja talouden suunnittelu 2013 – 2015, Investoinnit HUS-Servis Budjettikokous
V V V V V V V V Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen.
Helsingin terveydenhuollon oma ja ulkoinen palvelutuotanto Nykytila ja tulevaisuus.
UKJ-rahoitushakemus UKJ-ohjausryhmä Ari Ahlqvist.
Talousarvioesityksen 2013 tasapainotusvaihtoehdot Kaupunginhallitus ma Kaupunginvaltuusto ma Kaupunginjohtaja Juha Majalahti.
Innovaatiotilastot 2012 ja Pohjois-Savon ja Kuopion seudun asema Lähde: Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta (tietokanta) Tekes, Teknologiateollisuus.
Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj. Osavuosikatsaus 01-06/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä 14,7 me (13,0 me 04-06/2009),
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain
Kaupunkiyhteiset tulostavoitteet Kh Kaupunkiyhteiset tulostavoitteet v Talous Valtuustokauden tavoiteMittariTulostavoite Kaupungin.
Tulos vs. Kassa / #1 MYYNTI
ProAgriaYrityspalvelut Menestyksen mahdollisuuksia ProAgrian palvelut ovat investointeja tulevaisuuteen.
1. Hankintojen volyymi 2. Palveluiden ostot 3. Materiaalien ostot 4. Muut hankinnat 5. Hankintamenettelyt 6. Näköpiirissä Hyvinkään kaupungin hankinnat.
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018
AJANKOHTAISTA TALOUDESTA. Virastopalaveri
Tilinpäätös tilintarkastamattomat tiedot Henkilöstötoimikunta Anne Priha ja Taru Lehtonen.
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Talousarvio 2011.
Kouvolan kaupungin palvelustrategia Henkilöstövaikutukset 24
Kouvolan kaupungin teknisen tuotannon tuotteistus ja kustannuslaskenta osana sopimusohjausjärjestelmää 2009– Tuija Peltola, talousanalyytikko.
Metallien jalostus Suomessa Ennakkotiedot vuoden 2014 kehityksestä.
JIK KY:N TALOUS Tilinpäätökset Talousarvio 2013 Info-tilaisuus Etelä-Pohjanmaan Opisto Talousjohtaja Arto Saarela 1.
Tampereen Ateria liikelaitos Liikelaitosten johtokuntien koulutus tj. Tarja Alatalo.
teknisen tuotannon liikelaitos
Energiavuosi 2014 Sähkö Energiateollisuus ry.
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätökset
Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset vuonna 2013 Suomen Kuntaliitto, 24 kaupunkia ja Cupore
Tilinpäätös 2004.
Suomen Lääkäriliitto | Finnish Medical AssociationLääkärit Suomessa | Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics.
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2011 tilinpäätökset Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Tiedotustilaisuus
Aluetilinpito Lähde: Tilastokeskus/Tuotannon ja työllisyyden aluetilit
Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009
Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Katsaus HUS- Tietotekniikan liikelaitokseen
Kaupunginjohtajan ehdotus Talousarvion laadinnan perusteet.
Tampereen Tietotekniikkakeskus
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Talouden kehitys ja arvio vuoden 2015 kehityksestä
Tilinpäätös 2014 Kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä.
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma E-LA kaupunginjohtaja.
Palveluiden muutosten vaikutukset
Ta valmistelutilanne , kuntayhtymän hallitus Eija Tolonen-Manninen Talousjohtaja.
TALOUSARVION 2016 LÄHTÖKOHDAT Alueiden johtokunta
Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma Tiedotustilaisuus Kaupunginjohtaja Mauri Gardin.
Rovaniemen väestökehitys Lähde: TilastokeskusVuosi 2009 ennakkotieto.
Kari Koivuluhta / Tilinpäätös 2015 diapohja.
TILINPÄÄTÖS VUODELTA Verotulot (milj. euroa) TuloveroKiinteistöveroYhteisöveroYHTEENSÄ ,61,4 22, ,21,42,322, ,41,11,921,4.
SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2017
Taloustilanne kesäkuu Talous / kesäkuu 2016 Tuloslaskelma KESÄKUU 2016Ta 2016Vuoden alustaTot %Ed. vuoden tot.Tp 2015 Myyntituotot ,00-70.
TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA Esittely
TP TP 2009 Toimintatuotot 10,97 11,89 Valmistus omaan käyttöön
TP TP 2009 Toimintatuotot 10,97 11,89 Valmistus omaan käyttöön
Tarkastuslautakunta /
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016
Kuntien, kuntayhtymien sekä kuntakonsernien vuoden 2015 tilinpäätökset
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017
Talousarvio 2019 Joukkoliikenne
SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2019
Joukkoliikenne TA 2019 Tilinpäätös Talousarvio MU Ennuste Talousarvio
Tilinpäätös 2018 Yhtymähallitus
Esityksen transkriptio:

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Teknisen tuotannon liikelaitos

TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO Kokonaistuotot ja kulut (1000 €) Ulkoiset + sis.erät TP 2009 Muutettu TA 2010 TA 2011 Muutos € Muutos % Liikevaihto 47240 54450 53883 -567 -1,0 Liiketoiminnan muut tuotot 676 806 607 -199 -25,0 Valmistus omaan käyttöön 896 Toimintakulut -53051 -57355 -55 059 -2296 -4,0 Poistot -683 -601 -705 104 17,3 Liikeylijäämä /-alijäämä) -4922 -2700 -1274 -1426 -52,8 Teknisen tuotannon liikelaitokselle hyväksytty toimintakatteen talousarviokehys, johon sisältyy palkankorotusvaraukset (2 %) on -870 000 euroa. Talousarvioesityksen toimintakate on -569 000 euroa. Poistot mukaan lukien liikealijäämäksi muodostuu 1,274 milj.euroa.

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2011-2013 Liikealijäämä on -2,36 % liikevaihdosta. Siihen vaikuttavat edelleen vanhojen kuntien eläkemenoperusteiset Kuel- ja varhemaksut, joita sisältyy v.2011 talousarvioon 1,63 M€. Tämän kuluerän eliminoimiseksi on käynnistetty neuvottelut sisäisen avustuksen myöntämisestä liikelaitoksille siltä osin, kuin mainitut kulut ovat syntyneet ennen vuotta 2009. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 56 % (31,0 M€). Vuoden 2010 muutetussa ta:ssa vastaava luku on 32,2 M€. Vakituisen henkilöstön määrä talousarviossa on 754,7 htv. Henkilöstösuunnitelman mukaan henkilöstömäärä vähenee vuoteen 2013 mennessä 65 htv. Tuloslaskelmaan sisältyy liikelaitoksen sisäisiä tuottoja ja kuluja 4,6 M€. Teknisen tuotannon aluepalvelujen rakentaminen yhdistetään muuhun infrarakentamiseen myöhemmin valittavan organisaatiomuodon mukaisesti. Tuotteistamisen ja toimintolaskennan tiedot ovat käytettävissä kaikilla palvelualueilla v.2011 Vuosina 2011-2013 yhdistetään päivystysjärjestelyjä, uudistetaan sijaisuuskäytäntöjä, tiivistetään edelleen tukikohta- ja toimipisteverkkoa sekä otetaan mobilit seurantajärjestelmät käyttöön palvelualueilla. Käyttäjäpalveluissa v.2011 uusia asiakkaita ovat Marjoniemi 2 aluepalveluyksikkö, Anjalakoti ja ryhmäperhepäiväkoteja (ruokapalvelut).

Liikelaitoksen myynti palvelualueittain Merkittävimmät tilaukset muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista: -rakennusten hoitopalvelut 7,5 M€ -liikunta-alueiden hoitopalvelut 2,4 M€ -investointikohteiden rakentamispalvelut 4,2 M€ -katujen ja viheralueiden hoitopalvelut 7,2 M€ -puhtauspalvelut 10,8 M€ -ruokapalvelut 13,3 M€ kone-ja kuljetuspalvelut 4,9 M€ (josta liikelaitoksen sisäiset 3,5 M€) tukipalvelut 1,6 M€ (josta liikelaitoksen sisäiset 1,0 M€)

Liikelaitoksen vuositavoitteet (sitovat) Päämäärä Menestystekijä Mittari Tavoitetaso 2011 Palveleva Kouvola Asiakkuuksien hallinta Palvelusopimukset Palautejärjestelmä Kaikista tuotekokonaisuuksista on tehty palvelusopimukset Palautejärjestelmä on käytössä 1.1.2011 Hyvinvoiva ja aikaansaava henkilöstö Kehityskeskustelut Työtyytyväisyysindeksi Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrät Kattavuus 100% Indeksi vähintään kaupungin koko henkilöstön keskitasossa Molemmissa vähennystä 10% vuodesta 2010 Ympäristöystävällinen Kouvola Ympäristövastuun kantaminen Ympäristöohjelman laatiminen Ympäristöohjelma valmis Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola Osallisuuden vahvistaminen Kansalaistalkoot ympäristön kohentamiseksi Oman henkilöstön työtempaukset Järjestetty viisi kohdetta Järjestetty kaksi tempausta Elinvoimainen ja tekevä Kouvola Palvelumarkkinoiden uudet toimintatavat Palvelustrategia Oman työn osuus määritelty

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut

LIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT Vuoden 2011 hankinnoissa pääpaino on pienkalustossa. Kuorma-autojen hankinta on ajoitettu vuosille 2012 ja 2014. Kapasiteetti pidetään nykytasolla. Investointien rahoitus on merkitty rahoituslaskelmaan kaupungin lainoituksella hankittavaksi. Rahoitusneuvottelut konsernihallinnon kanssa ovat vielä kesken ja myös muita Rahoitusvaihtoehtoja (leasing, vuokraus) selvitetään.

Tulevaisuuden näkymät ja kehittämiskohteet Palvelustrategia tulee määrittelemään oman tuotannon osuuden. Verkostoituminen ja kumppanuudet nousevat tärkeiksi johtamisen alueiksi. Toiminnan järjestäminen uuden organisaation tarpeita vastaavaksi. Tuotteistamisen valmistumisen jälkeen tuotteiden kysyntään ja hinnoitteluun perustuva budjetointi. Itsearvioinnin avulla löydetään kehityskohteita ja saadaan toimintoja sujuviksi ja tuottaviksi. Henkilöstö vähenee merkittävästi lähivuosina. Henkilöstömäärän sopeuttaminen vastaamaan palvelutuotantoa. Uusia asiakkaita on vielä löydettävissä kaupunkikonsernista. Uusien palvelutuotteiden kehittäminen Tilaus- ja seurantajärjestelmien luominen

Kiitos!