Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aurinkobaletin kannatusyhdistys ry PalvelutuoteTanssiesitysten ja -tapahtumien tarjoaminen, kokonaisvaltaisten elämysten ja kokemusten tuottaminen 1. Palvelun.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aurinkobaletin kannatusyhdistys ry PalvelutuoteTanssiesitysten ja -tapahtumien tarjoaminen, kokonaisvaltaisten elämysten ja kokemusten tuottaminen 1. Palvelun."— Esityksen transkriptio:

1 Aurinkobaletin kannatusyhdistys ry PalvelutuoteTanssiesitysten ja -tapahtumien tarjoaminen, kokonaisvaltaisten elämysten ja kokemusten tuottaminen 1. Palvelun tavoite  Laadukkaiden, monipuolisten ja kokonaisvaltaisten tanssitaide-elämysten luominen lapsille, nuorille ja aikuisille  Tanssitaiteen ymmärryksen ja arvostuksen lisääminen, Turun tanssitaiteen tekeminen tunnetuksi kotimaassa ja ulkomailla  Tanssitaiteen yleisöpohjan laajentaminen ja vakiinnuttaminen sekä saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen  Tanssitaiteilijoiden sekä alan muiden ammattiryhmien työllistäminen vakituisiin sekä produktiokohtaisiin työsuhteisiin.  Tanssin kokemisen ja tekemisen mahdollistaminen erityisesti lapsille ja nuorille suunnatuissa tanssityöpajoissa  Henkisen hyvinvoinnin, luovuuden, sosiaalisten taitojen ja ajattelun vahvistaminen ja kehittäminen 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Omien tanssiteosten sekä monitaiteellisten näyttämöteosten tuottaminen lapsille, nuorille ja aikuisille  Säännöllisen esitystoiminnan järjestäminen Turussa sekä kiertueilla kotimaassa ja ulkomailla  Tanssityöpajojen, luentojen sekä muiden yleisökasvatustilaisuuksien tuottaminen  Vierailuesitysten ja Manillan Tehdasfestivaali Manifestin osatuottaminen  Aktiivinen markkinointi erilaisille ryhmille, mm. päiväkodit, koulut, yritykset sekä kuntien kulttuuritoimet, festivaalit 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Tanssiteokset ja monitaiteelliset näyttämöteokset aikuisille, lapsille ja nuorille  Tanssityöpajat, erityiskohderyhmänä lapset ja nuoret, sekä workshop-kurssit, tanssiluennot  Tehdasfestivaali Manifesti Manillassa yhteistyössä Pro Manillasäätiön kanssa  Tilausesitykset sekä räätälöidyt palvelupaketit eri kohderyhmille; päiväkodeille, kouluille ja erilaisille yhteisöille Turussa ja kiertueilla 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Tanssitaiteilijoiden sekä muun henkilökunnan laaja-alainen korkea ammattitaito ja hyvä motivaatio  Teatteritilan ja teknisen kaluston ajanmukaisuus ja riittävä taso  Ymmärrys eri sidosryhmien tarpeista ja kyky vastata näihin tarpeisiin  Riittävät taloudelliset resurssit 5. Raportointi  Esitys- ja katsojamäärien tilastointi, asiakaspalaute ja yleisötutkimukset sekä näkyvyys mediassa  Raportoinnit rahoittajatahoille (mm. Turun kaupunki, Opetusministeriö) 6.Hinta • Talousarvion kokonaisumma; 2010; 560 000€, 2011; 710 000, 2012; 540 000 • Avustuksen tarve: 2010; 63 000€, 2011; 75 000, 2012; 83 000€

2 Arte ry PalvelutuoteKUVAUS: Taiteilijaseura Arte ry:n, Titanik-gallerian ja kansainvälisen mediataiteen residenssiohjelma Sumun ylläpitäminen 1. Palvelun tavoite  Taiteilijoiden aseman parantaminen  Ennakkoluulottoman ja ei-kaupallisen(kin) taiteen esitteleminen  Sekä artelaisten, mutta myös muiden taiteilijoiden työllisyystilanteen edistäminen  Paikallisen taidekentän kansainvälisen verkostoitumisen edistäminen 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Pyöritämme taiteilijayhdistystä, joka tiedottaa jäseniään heitä koskevista eduista ja asioista  Otamme kantaa Turun ja Suomen sekä myös kansainväliseen kulttuuripolitiikkaan ja keskusteluun  Ylläpidämme galleriaa, jossa pyritään esittelemään jollain tavalla keskustelua herättävää ja merkittävää taidetta, jota ei ehkä nähdä muissa alueen gallerioissa  Ylläpidämme kansainvälistä mediataiteen residenssiä, johon kutsuttavat taiteilijat työllistyvät residenssiajaksi, mutta solmivat myös kontakteja paikallisiin toimijoihin, mikä saattaa auttaa heitä tulevaisuuden toimeentulossa. Myös turkulaiset saavat tilaisuuden tavata kansainvälisiä taiteilijoita ja paikalliset taiteilijat, erityisesti artelaiset, pääsevät verkostoitumaan kansainvälisesti ja mahdollisesti näkemään uudenlaisia työskentelytapoja 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Näyttelyt ja erilaiset taidetapahtumat, Elämykset, Taideteokset, Valveutuneet ja eduistaan paremmin perillä oleva taiteilijakunta, Eettisempi ja taiteilijaystävällisempi kunnallis- ja kulttuuripolitiikka 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Arten jäseniltä vaaditaan ammattimaista kuvataiteilijuutta ja aktiivisuutta järjestön toiminnassa  Näyttelyiden sisällöiltä vaaditaan kiinnostavuutta; näyttelyt juryttää Titanikin galleriatoimikunta  Residenssitaiteilijoilta vaaditaan kiinnostavia projekteja, jotka aktivoivat tavalla tai toisella myös paikallisväestöä. Myös residenssitaiteilijat valitaan hakijoista. Valinnasta vastaa Sumun residenssitoimikunta.  Arte ry:n työntekijöiltä vaaditaan ammattinimikkeensä mukaista koulutusta ja ammattitaitoa 5. Raportointi  Arte ry:n, Titanik-gallerian ja Sumu-residenssin toiminnasta raportoidaan Turun kaupungin kulttuurilautakunnalle sekä muille avustuksen ja apurahojen myöntäjille vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä sekä muilla mahdollisilla vaadittavilla asiakirjoilla  Arte ry:n jäsenille raportoidaan yhdistyksen toiminnasta vuotuisissa kevätkokouksissa, jossa käydään läpi edeltävän vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös 6.Hinta • Talousarvio; 2010: 122 541 €, 2011: 130 000 € ja 2012: 135 000 € • Avustuksen tarve kulttuurilautakunnalta; 2010: 50 000 €, 2011: 60 000 € ja 2012: 65 000 €

3

4 TEHDAS Teatteri-yhdistys ry PalvelutuoteKUVAUS: Ammattiteatteritoiminta 1. Palvelun tavoite  Luoda ja esittää taiteellisesti korkeatasoisia ammattiteatteriesityksiä  Tarjota katsojille uutta ja tuoretta esittävää taidetta  Tarjota kiinnostavan ammattiteatterivaihtoehdon niin tekijöille kuin yleisölle  Laajentaa teatterin soveltavien metodien käyttöä myös teatterin ulkopuolella 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Omien teatteriesitysten tuottaminen  Esitystaiteen klubien järjestäminen  Yhteistyö alan taiteilijoiden, ryhmien, teattereiden ja oppilaitosten kanssa  Tilan tarjoaminen kiinnostaville esitysvierailuille ja esittävän taiteen toiminnalle  Teatterin soveltavan alan kehittäminen työpajojen, kurssien ja kiertuetoiminnan avulla 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Omat teatteriesitykset  Kokeellisen taiteen Fluxee-klubit  Esittävän taiteen festivaali  Vierailuesitykset  Esittävän taiteen workshopit ja teatterikurssit 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Teatteritaiteen eri osa-alueiden ammatillinen osaaminen (mm. näyttelijän- ja ohjaajan työ)  Esittävän taiteen kentän tuntemus  Teatteritilan kehittäminen vastaamaan haastavia ammatillisia vaatimuksia  Laaja ymmärrys sekä riittävät resurssit taiteen tuottamiseen teatterikentällä  Eri yhteistyömuotojen ja verkostoitumisen liittäminen kiinteäksi osaksi toimintaa  Teatterin aseman ymmärtäminen suomalaisessa yhteiskunnassa 5. Raportointi  Raportointi omalta osalta  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta • Hinta: v.2010 = 252 406,90e / v. 2011 = 282 000e / v.2012 = 297 000e • Avustuksen tarve: v. 2010 = 40 000 e + vuokratuki / v.2011 = 50 000 e + vuokra / v. 2012 = 55 000 e + vuokra

5 Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi r.f. PalvelutuoteKUVAUS: Konserttien ja musiikkitilaisuuksien järjestäminen 1. Palvelun tavoite • antaa yleisölle orkesterimusiikkielämyksiä • luodaan mahdollisuuksia yliopistosinfoniaorkesterin toiminalle; soittamisella, solistimahdollisuuksille nuorille opiskelijoille sekä mahdollisuuksia nuorille säveltäjille kirjoittaa teoksia suurelle orkesterille. • sinfoniaorkesterikokoonpanoon liittyvän musiikkikulttuuriperinnön vaaliminen ja eteenpäinvieminen tarjoamalla musiikinopinnoissaan pitkälle edenneille nuorille mahdollisuuksia päästä mukaan ko. taidemuotoon orkesteritoimintaan osallistumalla • aktivoi osaltaan taidemusiikin toimintaympäristöä ja harrastaneisuutta Turussa 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  tuottaa konsertteja joko omatoimisesti tai yhteistyökumppaneiden kanssa eri konserttipaikoissa  tuottaa äänitteitä  jatkaa Turussa toiminnallaan vanhaa keskieurooppalaista yliopistosinfoniaorkesteriperinnettä, jossa korkeatasoinen musiikkikulttuurin ohella toiminnassa yhdistyvät molemmat kotimaiset kielet sekä uutta luova vuorovaikutus taiteen ja tieteen alalla 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  konsertit tai musiikkitilaisuudet ja niihin liittyvät elämykset  käsiohjelmat  tallenteet (osa tilaisuuksista tallennetaan arkistokäyttöön, osa kaupalliseen käyttöön) 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  kokemusta konserttien ja musiikkitilaisuuksien järjestämisestä  verkostoitumista klassisen musiikin alalla ja yliopistomaailmassa sekä kulttuurin kentällä  ymmärrystä klassisen musiikin kentästä ja orkesterikirjallisuudesta 5. Raportointi • raportointi tapahtuu kulttuurilautakunnalle vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta • 2010: talousarvion kokonaissumma 20 000 € / avustuksen tarve 5 000 € • 2011: talousarvion kokonaissumma 30 000 € / avustuksen tarve 8 000 € • 2012: talousarvion kokonaissumma 25 000 € / avustuksen tarve 6 000 €

6 Pikinini Meri ry (tuleva Barker-teatteri ry) PalvelutuoteTurun vapaan taiteen näyttämön Barker-teatterin ylläpito 1. Palvelun tavoite  Palvelun päätavoite on tuottaa korkeatasoinen ympärivuotinen ohjelmisto Barker-teatteriin  Barker-teatterilla nähdään suurelta osin nykytanssia ja -sirkusta, mutta myös esityksiä muilta poikkitaiteellisista aloilta.  Lisäksi ohjelmistoon kuuluu work-in-progress -iltoja, workshoppeja sekä mm. Incognito-iltoja, joissa eri taiteenalat esittäytyvät.  Lisäksi tuomme Turkuun tanssin ja sirkuksen vierailuesityksiä. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Barker-teatterille tuotetaan useita omia tuotantoja sekä osatuotantoja vuosittain. Pääpaino on vapaan kentän toimijoiden taiteellisessa työssä.  Tarjoamme vapaan kentän toimijoille esiintymis- ja harjoitustilaa. Tarjoamme toimintaedellytykset taiteelliselle työlle ja esitystoiminnalle.  Barker-teatteri toimii myös vierailunäyttämönä. Ohjelmistoon voi kuka tahansa vapaan kentän toimija hakea.  Barker-teatterilla on yli 10 ensi-iltaa vuodessa. Lisäksi Barker-teatterin kaksi tilaa toimivat jatkuvassa harjoituskäytössä. Barker-teatteri ylläpitää myös residenssitoimintaa kesällä. 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Ympärivuotinen monipuolinen ohjelmisto, joka sisältää tanssia, sirkusta sekä esityksiä muilta taiteenaloilta.  Work-in-progress -illat  Incognito-illat  Kesäresidenssi (2kk)  Lisäksi Barker-teatterin tilaa vuokrataan edullisesti muiden esittävän taiteen toimijoiden käyttöön. 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Vapaan kentän toiminta edellytysten ja tuotantojen syntymisen vaatimusten ymmärtäminen.  Näkemystä yhteistyöstä ja tanssin sekä sirkuksenkentän kehittymisestä.  Ymmärrys vapaan kentän tarpeista Turun seudulla. 5. Raportointi  Raportoinnin rahoittajille ja tarvittaessa yhteistyökumppaneille hoitaa toiminnanjohtaja.  Hallituksen vuosikokouksessa tarkastellaan menneen vuoden tuloksia ja asetetaan uusia tavoitteita.  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä 6.Hinta • Talousarvion kokonaisumma; 2010 140 000, 2011 170 000 ja 2012 170 000 • Avustuksen tarve; 2010 30 000, 2011 40 000 ja 2012 40 000

7 Tanssiteatteri ERI ry. PalvelutuoteKUVAUS: Tanssiteatteriesitysten tuottaminen ja esittäminen. 1. Palvelun tavoite  Tanssiteatteritoiminta  Laaja ja poikkialainen taidealan yhteistyö  Saavutettavuuden lisääminen ( erikoiskohde avustus )  Erikoishankkeet ja vierailut 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Tuottaminen  Organisointi  Esiintyminen 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Esitykset: Ensi-illat, uusinta ensi-illat ym.  Onko muuta? Yleisötyö, työpajat tms. HUOM!!!! 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Ammattiteatteri, jossa pysyvä ammattihenkilökunta 5. Raportointi  Kritiikkikansio  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta • talousarvio; 2010 ?€, 2011 ?€ ja 2012 ?€ • Avustuksen tarve kulttuurilautakunnalta; 2010 ?€, 2011 ?€ ja 2012 ?€

8 Turun Nuori Teatteri – Åbo Unga Teater Palvelutuote KUVAUS: Esittävän teatteritoiminnan sekä teatterialan koulutus- ja kurssitoiminnan järjestäminen. 1. Palvelun tavoite  Esittävän teatteritoiminnan harrastamisen mahdollistaminen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen sekä monipuolisten teatteriesityksien tarjoaminen yleisölle  Taidekasvatus ja teatteritoiminnan opetus koulutuksien ja kurssien avulla  Rikastuttaa omalla toiminnalla Turun kaupungin kulttuurielämää 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Ammattijohtoisen nuorisoteatterin toiminnan ylläpito  Teatteriesityksien, koulutuksien ja muun toiminnan järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Teatteriesitykset: aamupäiväesityksiä, lastenteatteria sekä suomeksi että ruotsiksi, kesäteatteria lapsille Kakolanmäellä ja Seikkailupuistossa sekä aikuisille ravintola Samppalinnan terassilla, nuorisonäytelmiä ja syksyn suurproduktio koko perheelle.  Tilausnäytökset, teatterimatkat, osallistuminen teatterifestivaaleille sekä yritys- ja yleisötilaisuuksiin  Koulutus- ja kurssitoiminta, kuten taiteen ja teatterityön peruskurssit ja tekniikkakurssi 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Laaja ymmärrys teatterialan toimintatavoista sekä tuotannon vaatimuksista  Henkilöstön monipuolinen osaaminen 5. Raportointi  Katsojamäärät, pääsylipputulot, katsojapalautteet  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä 6.Hinta • Kokonaisbudjetti: 242 150 euroa / vuonna 2010, 292 150 euroa / vuonna 2011, 242 150 euroa / vuonna 2012 • Avustuksen tarve: 40 000 euroa / vuosi

9 Turun Sanataideyhdistys ry. PalvelutuoteKUVAUS: Ylläpitää sanataidekoulu Krattia 1. Palvelun tavoite  Sanataiteen perusopetuksen ylläpito ja kehittäminen pitkällä aikavälillä  Sanataiteen tunnettuuden kasvattaminen yhtenä mahdollisuutena muiden taideharrastusten joukossa  Sanataideohjaajien, kirjailijoiden, äidinkielenopettajien ja kirjallisuusterapeuttien verkostoituminen  Sanataidetoiminnan ulottaminen myös erityisryhmille, kuten lastenkotilapsille  Sanataidetoiminnan ulottaminen lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisille ja vanhuksille. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Äidinkielenopettajien kanssa verkostoidutaan heille suunnatuissa sanataidetyöpajoissa, kirjallisuusterapeuttien kanssa lastenkodeissa, kirjailijoiden kanssa mahdollisesti palvelutaloissa  Kursseista tiedotetaan myös lehdissä, netissä ja jaettavien mainosten välityksellä  Lastenkotisanataitaiteeseen kuuluu toiminnanohjausta ja koulutusta, lisäksi pyritään järjestämään myös muuta koulutusta ohjaajille 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Sanataidekoulu Kratin kaikki kolme ryhmää pyörivät ja täyttyvät helposti.  Tarvittaessa voidaan perustaa rinnakkaisryhmiä  Perusopetusta täydentävät viikonloppukurssit Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa  Nuorten ja lasten kursseista tiedottaminen toimii tehokkaasti äidinkielenopettajien ja nuorisotilojen avulla  Kompassi-hankkeen sanaryhmät turkulaisissa lastenkodeissa yhteistyössä Suomen kirjallisuusterapiayhdistyksen kanssa  Sanataide ja kirjallisuus osana monitaiteellista Hymykuopat-hanketta turkulaisissa palvelutaloissa ja geriatrisessa sairaalassa 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Ymmärrys tiedottamisen ja verkostoitumisen tarpeista ja väylistä  Sanateideohjaus vaatii kirjallisuuden tuntemusta, sosiaalista ja eettistä herkkyyttä, kokemusta taiteellisesta työstä sekä pedagogista osaamista.  (Varsinkin) erityisryhmien kuten lastenkotilasten ja vanhusten kanssa tehtävä työ vaati sen ymmärtämistä suhteessa yhteisötaiteeseen ja terapiatyöhön. 5. Raportointi  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta • talousarvion kokonaissumma: 2010; 42 900€, 2011; 45 000€, 2012; 45 000€ • Avustuksen tarve: 2010; 6000€, 2011; 8000€, 2012; 8000€

10 V-S Kuvataidekeskus PalvelutuoteKUVAUS: Varsinais-Suomen Kuvataidekeskus. Koko perheen Kuvataidekoulu. 1. Palvelun tavoite  Taiteen perusopetuksen tuottaminen ensisijaisesti lapsille ja nuorille sekä myös aikuisille. Antaa perus- ja jatkovalmiuksia kuvataiteen tuottamiseen opiskelijoille. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Kuvataideopetuksen järjestäminen Manillan, Itäinen Rantakatu 64 tiloissa, sekä Turun eri peruskouluissa Taidekeskus koulussasi-toimintana. 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Piirustus, maalaus, kuvanveisto sekä grafiikka nivoutuneena taiteenteoriaan/taidehistoriaan. 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Opettajien pätevyysvaatimukset/kuvataiteen perusopetuksen tuottaminen  Laaja ymmärrys eri kuvataiteen aloista ja niiden toimintatavoista sekä tuotannon vaatimuksista.  Verkostoituminen Manillan eri toimijoiden kanssa mm Aurinkobaletti sekä Tehdasteatteri sekä yhteistyö kuvataiteen ammatilaisten kanssa. 5. Raportointi Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. • Haettu avustus 58.200€, jonka lisäksi toimitilojen vuokraan 31.342€ • Yhteensä 89.542€

11 Turun Lasten ja Nuorten Kuvataidekoulu, Ratapihankatu 18, 20100 Turku 2010 - 2012 PalvelutuoteKUVAUS:  Lakisääteinen kuvataiteen perusopetus  Lasten ja nuorten taidenäyttelyt  Taidetapahtumat 1. Palvelun tavoite  Lasten ja nuorten aisti- ja tunne-elämän sekä luovan kuvallisen ajattelun kehittäminen  Oman minän kasvun tukeminen  Monipuolinen kuvataiteen materiaalien ja erilaisten kuvantekotapojen hallinta  Taidehistorian sekä eri taidekulttuurien ymmärryksen laajentaminen ja syventäminen  Lasten, nuorten ja aikuisten ilon, halun, ja uteliaisuuden herättäminen persoonalliseen ilmaisuun sekä taidekasvatuksen merkitykseen  Harrastustoiminnan sekä perheiden välisen yhteistyön kehittäminen  Antaa valmiudet kuvataiteen jatko-opintoihin 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetuksen järjestäminen lukukausittain  Tavoitteellinen tasolta toiselle etenevä harrastustoiminta alueina piirustus, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, grafiikka ja taidehistorian tuntemus  Kesäkurssit ja taidepajat  Yhteistyössä järjestetyt lasten ja nuorten taidenäyttelyt ja perhetapahtumat. 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Tasapainoinen, visuaalisen lukutaidon omaava yksilö  Ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti ilmaiseva lapsi, nuori tai aikuinen  Kuvataiteen ja -viestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä tunteva ja tarkoituksenmukaisesti käyttävä lapsi, nuori tai aikuinen  Laaja ymmärrys taidehistoriasta sekä eri taidekulttuureista  Oppilaiden tekemät taideteokset  Taidenäyttelyt  Koko perheiden taidetapahtumat 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Ammattitaitoiset taideopetuksen opettajat, kuvataiteen asiantuntijat sekä ammattitaiteilijat  Ammattitaitoinen muu henkilökunta  Kuvataideopetukseen soveltuvat omat toimitilat; keramiikka-, kuvanveisto-, grafiikka- jne. luokkineen 5. Raportointi  Vuosittaiset toimintakertomukset ja tilinpäätökset.  Palautteet henkilökunnalta, oppilailta, perheiltä sekä eri yhteistyötahoilta 6.Hinta  1 164 000 euroa  Avustuksen tarve: Toiminta-avustus 300 000 euroa vuokra-avustus 360 000 euroa

12 Linnateatteri yhdistys ry. PalvelutuoteKUVAUS: Linnateatteri tuottaa teatteriesityksiä. 1. Palvelun tavoite  Laadukkaan lastenteatteritoiminnan kehittäminen ja kiertuetoiminnan jatkaminen  Monipuolisen teatteritarjonnan tuottaminen nuorille ja aikuisille  Korkeatasoisten vierailuesitysten tuominen Turkuun  Paikallisten freelancenäyttelijöiden sekä muiden kulttuurialan ammattilaisten työllistäminen 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Linnateatteri tuottaa itse näytelmiä sekä tuo aktiivisesti vierailevia teatteriesityksiä tiloihinsa  Linnateatterin avoin ja joustava organisaatio tarjoaa mahdollisuudet alasta poikkeaville yhteistyömalleille  Linnateatterin neuvottelee jatkuvasti uusien elokuvatuotantojen saamiseksi Turkuun 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset Esitystoiminta jatkuu ympärivuotisena. Vuositasolla omia ensi-iltoja 6-8, joista vähintään 2 lapsille suunnattuja. Lisäksi vuositasolla kymmeniä eri vierailuesityksiä. Tavoitteena lisäksi saada vuosittain vähintään yksi elokuvatuotanto Turkuun. 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Taiteellisen johdon laaja tuntemus esittävän taiteen kentästä  Hallinnollinen, tuotannollinen ja myynnillinen osaaminen  Asianmukaiset tilat ja kalusto  Laaja raja-aitoja ylittävä verkostoituminen ja yhteistyö 5. Raportointi  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä 6.Hinta • Budjetoidut kustannukset vuonna 2010 2,6 miljoonaa euroa, arvio 2011 2,8 miljoonaa, arvio 2012 3,0 miljoonaa • avustuksen tarve 2010 100000e 2011 125000e 2012 150000e

13 Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry / Värstra regiona danscentrum förening rf PalvelutuoteTanssin aluekeskustoiminnan toteuttaminen toimialueella. 1. Palvelun tavoite  Tanssitaiteen tasa-arvoisen saatavuuden ja saavutettavuuden alueellinen ja sosiaalinen edistäminen  Tanssitarjonnan- ja tiedon lisääminen  Tanssialan ammattilaisten työllistäminen toimialueella  Ammattimaisen toimintakulttuurin vakiinnuttaminen  Alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten verokostojen luominen tanssin alalle 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Tanssin vapaan kentän produktioiden osatuottaminen  Yhteistuotannon VOS-tanssiteattereiden ja muiden vakiintuneiden toimijoiden ja ryhmien kanssa  Yleisökasvatus ja yleisötyöhankkeet  Tanssin soveltavien palvelujen kehittäminen, tarjoaminen ja toteuttaminen  Kiertue- ja vierailutoiminnan järjestäminen ja koordinointi  Tapahtumatuotanto  Kurssien, seminaarien ja koulutuksen järjestäminen  Yhteistyöhankkeet kulttuuritapahtuminen ja –laitosten sekä muiden hallintoalojen kanssa  Tanssin tiedotustoiminta ja markkinointi 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Tanssituotannot, esitystoiminta, Työpajat ja workshopit, Ammatillinen lisäkoulutus ja ammattitaidon ylläpito, Alueelle tuodut vierailu- ja kiertue-esitykset, Alueella toteutettujen tuotantojen kiertueet ja vierailut muualla Suomessa/kansainvälisesti, Hyvinvointipalvelut (soveltava tanssi), Muut palvelukonseptit ja tapahtumat, Konsultointipalvelut (kentän sisäiset ja ulkoiset) 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Riittävät toimintaresurssit, Infrastruktuuri, Monialainen ja ylihallinnollinen yhteistyö eri toimijoiden välillä, Ymmärrys tanssin aluekeskustoiminnan rakenteellisesta merkityksestä valtakunnallisesti, Ymmärrys toiminnan luonteesta ja toimijakentästä alueella, Ammattilaisuus, osaamisen taso ja asiantuntijuus toimialalla, Tanssin arvon ja merkityksen tunnustaminen sekä autonomisena (itseisarvo) että välineenä (hyvinvointi), Laaja kulttuuripoliittinen ymmärrys 5. Raportointi  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä.  Lisäksi: kaupungin nimeämät edustajat yhdistyksen hallituksessa ja kuntarahoittajien muodostamassa ohjausryhmässä 6.Hinta • Talousarvio; kokonaisbudjetti 2010; 380 000€, 2011; 427 000€ ja 2012; 455 000€ • Kulttuurilautakunnan avustuksen tarve; 2010; 100 000€, 2011; 110 000€, 2012; 120 000€

14 Taideyhdistys Olohuone ry. PalvelutuoteKUVAUS: Olohuone 306,4km 2 kaupunkitaidetapahtuman järjestäminen 1. Palvelun tavoite  Lisätä taiteilijoiden mahdollisuuksia paikkasidonnaisen, perinteisten esiintymis- ja näyttelytilojen ulkopuolelle sijoittuvien teosten tekemiseen  Tehdä Olohuone-tapahtuman kautta Turusta kaupunkilaisten olohuone  Saada kaupunkilaiset osallistumaan, näkemään asuinympäristönsä toisin sekä kokemaan taidetta yllättävissä paikoissa ja tilanteissa.  Luoda luovia kohtaamisia taiteen ja yleisön välille kaupunkitilassa 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  kaupunkitaidetapahtuman Olohuone 306,4km2 tuottaminen vuosittain  Kesäkuisen tapahtuman tuotanto tiivistyy syksyllä ja keväällä.  Tapahtuma vaatii väh. 5 kk:n työpanoksen tuottajalta (yleensä 2-3 osa-aikaista tuottajaa) sekä paljon vapaaehtoistyötä (arvio 2009: 350 tuntia). 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Vuosittainen kaupunkitaidetapahtuma kesäkuussa  Paikkasidonnaisia teoksia kaupunkiympäristössä  Taideklubeja, luentoja, työpajoja 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Tasokas ohjelma, joka edistää kaupunkitaiteen asemaa taiteen sekä kaupunkikulttuurin kentällä.  Hyvä mieli tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta talkoolaisille, palkatuille työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja yleisölle  Laaja ymmärrys paikkasidonnaisesta taiteesta ja tapahtuman tuotannosta 5. Raportointi  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta • talousarvio; 2010; 28 000€, 2011; 31 000€ ja 2012; 35 000€ • Avustuksen tarve kulttuurilautakunnalta; 2010; 10 000€, 2011; 12 000€ ja 2012; 14 000€

15 VALOKUVAKESKUS PERI PalvelutuoteKUVAUS: Valokuva- ja videotaiteen näyttelyt ja niiden oheistapahtumat 1. Palvelun tavoite  Valokuvakulttuurin edistäminen Varsinais-Suomessa 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Valokuva- ja videotaiteen näyttelyt  Yleisölle avoimet keskustelutilaisuudet ja seminaarit  Residenssi- ja taiteilijavaihto-ohjelma  Monipuolinen tiedotus- ja julkaisutoiminta  Verkkolehti katse.org  Workshopit 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Elämykset  Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen  Valokuvataiteen ja –taiteilijoiden tunnettuuden parantuminen  valokuvataiteilijoiden työllisyyden parantuminen 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  soveltuvat näyttelytilat, toimisto – ja varastotilat  Henkilökuntaa vähintään 3 kokoaikaista alan ammattilaista  Valokuvataiteen ja –kulttuurin asiantuntemus  Monipuoliset verkostot  Suomalaisen kulttuurikentän toiminnan ja rahoitusmallien tuntemus  Viestintäosaaminen 5. Raportointi  vuosittain Turun kaupungin kulttuurilautakunnalle ja muille rahoitustahoille toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta • 2010: kokonaisbudjetti 178 500€, avustuksen tarve 70 500€ •2011: kokonaisbudjetti 210 500€, avustuksen tarve 85 000€ •2012: kokonaisbudjetti 230 000€, avustuksen tarve 85 000€

16 Runoviikko ry. PalvelutuoteKUVAUS: Runoviikko tapahtumakokonaisuuden järjestäminen 1. Palvelun tavoite  Järjestää vuosittain viikon kestävän runoviikko tapahtuman, jossa 40-60 runotilaisuutta Turussa ja Varsinais-Suomessa  Yhteistyö paikallisen, kotimaisen ja kansainvälisen runokentän kanssa.  Tuottaa kiinnostavaa, kattavaa ja korkeatasoista ohjelmaa sekä tukea ja elävöittää varsinais-suomalaista runokeskustelua.  Tavoittaa uusia yleisöjä 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Tuottaa tapahtumaviikon esitykset, runon kokemisen tilaisuudet  Tapahtumat tuotetaan sekä itsenäisesti että yhteistyössä laaja-alaisesti muiden toimijoiden kanssa.  Runoviikko voi myös hankkia valmista ohjelmaa  Tapahtumat toteutetaan hyvin erilaisissa tiloissa ympäri Turkua ja Varsinais-Suomea 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Lausuntataiteen esityksiä 20-30 vuodessa  Nykyrunoklubeja 4-8 vuodessa  Runoa ja monitaidetta yhdistäviä tapahtumia 4-12 vuodessa  Eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja tilaisuuksia 4-12 vuodessa  Runoa käsitteleviä keskustelu- ja haastattelutilaisuuksia 6-12 vuodessa 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Laaja ymmärrys tapahtumatuotannon eri osa-alueista  Runoviikon logistiikan tuntemus ja kehitys sekä paikallinen verkostoituminen yllätysten varalle.  Monipuolinen ymmärrys runon ja tulkinnan kulttuurista.  Historian, tämän hetken ja tulevan tuntemusta 5. Raportointi  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä 6.Hinta • kokonaisbudjetti 2010,2011 ja 2012; 23 600€ • Kulttuurilautakunnan avustuksen tarve 2010, 2011 ja 2012; 8000€

17 Turku Jazz ry PalvelutuoteKUVAUS: Vuosittaisen Turku Jazz festivaalin järjestäminen ja jazz-yhdistystoiminta 1. Palvelun tavoite  Korkealaatuisen Jazz musiikin tarjonta Turussa  Turkulaisten jazzmuusikoiden ja –opiskelijoiden työtilaisuuksien lisääminen  Koululaiskonsertit  Yhteydenpito ja näkyvyys Suomen Jazzliiton ja Finland Festivalsin toiminnassa 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Vuotuinen festivaali (järj. vuodesta 1969) kokoaa kotimaisia ja ulkomaisia alan huippuja Turkuun  Yhdistyksen hallitus organisoi tapahtumaa talkootyönä, lisäksi käytetään joitakin ostopalveluja  Yhdistys tiedottaa ja markkinoi myös muita jazz-tilaisuuksia 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Jazz- ja osittain muunkin rytmimusiikin konsertit  Turussa koulutettavien nuorten muusikoiden työtilaisuudet ja workshopit  verkosto jazz-toimijoiden ja Turun välillä pysyy ajantasalla  Jazz –aiheiset näyttelyt 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Musiikillisesti ajan tasalla pysyttely  Erityyppisen jazz-yleisöpohjan ymmärtäminen  Jazz-kulttuurin muutos yhteiskunnassa 5. Raportointi  Vuosittainen toimintakertomus ja tulevan vuoden toimintasuunnitelma  Yhdistyksen historia-arkiston ylläpito  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta •Budjetoidut kustannukset 2010 45.600e arvio 2011 46 000e (+50 000e KPK tuotannot) 2012 49 000e •Avustuksen tarve 2010 28 000e 2011 35 000e 2012 28 000e

18 Turun Taiteilijaseura ry PalvelutuoteAmmattikuvataiteilijoiden toimintamahdollisuuksien luominen: Näyttelyt Galleria Å:ssa, Flux Aura -ympäristötaidetapahtuma 2011, residenssitoiminta Senegalissa ja tiedonvälitys. 1. Palvelun tavoite  Tarjota laadukkaita elämyksiä kuvataiteen parissa ammattilaisille ja laajalle yleisölle  Ammattikuvataiteilijoiden toimintamahdollisuuksien kehittäminen 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Näyttelyiden ja muiden tapahtumien järjestäminen: Galleria Å:n näyttelyt valitsee yhdistyksen hallitus hakemusten perusteella, osa Å:n näyttelyistä on omaa tuotantoa, näyttelyitä ja tapahtumia järjestetään myös muissa paikoissa (esim. vuosinäyttelyt, Flux Aura, Voipaalan taidekeskus)  Tiedon välittäminen ja edunvalvonta  Residenssitoiminta Senegalissa: yhteistyössä mukana AMK Arcada, Helsinki, Åbo Akademi, Malmön taidemuseo, Ruotsi. 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Näyttelyt Galleria Å:ssa  Flux Aura -ympäristötaiteen tapahtuma Turussa 2011  Vuosinäyttelyt ja muut jäsenistön yhteisnäyttelyt ja -projektit (esim. Voipaalan taidekeskus 2011)  Näyttelyvaihtoa muiden pohjoismaisten taiteilijavetoisten gallerioiden kanssa 2011-2012  Residenssitaiteilijoiden yhteisötaiteelliset projektit Senegalissa  Jäsenkirjeet, www-sivuston ylläpitäminen 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Nykytaiteen esittämiseen soveltuva näyttelytila, joka on yleisön saavutettavissa  Vakituinen työntekijä, toiminnanjohtaja, joka tuntee suomalaisen ja kansainvälisen kuvataidekentän toimintatavat  Näyttelyissä ja projekteissa mukana olevat taiteilijat edustettava alansa parhaimmistoa 5. Raportointi  Galleria Å:n kävijämäärät  Tieodotusvälineiden huomio  Oma arvio suunnitelmien ja tavoitteiden saavuttamisesta  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta • Talousarvion menot vuonna 2010: 187 810 euroa. • Vuonna 2010 Turun Taiteilijaseura hakee Turun kaupungilta 10 000 euroa yhdistyksen toimintaan ja Flux Aura -projektin kuluihin

19 ValoAurinko – lasten ja nuorten kulttuurin tuki yhdistys ry PalvelutuoteKUVAUS: Soveltavaa elokuvataidetta ja mediailmaisua lapsille, nuorille ja vanhuksille. 1. Palvelun tavoite  Lasten av-kulttuurin tekemisen ja näkemisen lisääminen.  Lasten omien ilmaisumahdollisuuksien lisääminen.  Lasten ja muiden amatöörien omien elokuvien tekemisen edistäminen.  Lasten ja vanhusten av-palveluiden ja -kulttuurin edistäminen. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Järjestetään lapsille, nuorille ja vanhuksille suunnattuja elokuvapajoja ja -opetusta.  Järjestetään lastenelokuvien ja vanhuksille suunnattujen av-tuotantojen näytöksiä.  Muita työpajoja, esim. kirjoitus- ja käsikirjoituspainotteisia.  Toimijalähtöisen av-kulttuurin opetuksen käytäntöjen dokumentointi. 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Lyhytelokuvat, jaettavat dvd:t, toimintamallit, työmetodit, opetusmateriaalit - joita mahdollista hyödyntää tarvittaessa av-taiteen perusopetuksessa. 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset Jotta lasten, nuorten ja vanhusten kanssa toteutetut elokuvapajat ja muut toiminnot olisivat sisällöllisesti ja elokuvataiteellisesti laadukkaita, meillä tulee olla:  Elokuva- ja av-alan ammattilaisten ammattitaito.  Laadukas ja määrältään riittävä av-alan tuotantokalusto.  Kontakteja sekä paikallisiin, kansallisiin, että kansainvälisiin media- ja av-alan toimijoihin. 5. Raportointi  Kävijämäärät, tehtyjen elokuvien määrät, yhteistyökumppanit, elokuvien esityspaikat ja –ajat.  Työntekijöiden määrä.  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta • 52 121 euroa / vuosi 2010, 55 000 euroa / vuosi 2011, 57 000 euroa / vuosi 2012. • Turun kaup. Kulttuurilautak. 5 000 euroa v. 2010 / 6 000 euroa v. 2011 / 7 000 euroa v. 2012

20 Varsinais-Suomen elokuvakeskus ry. PalvelutuoteKUVAUS: Suomalaisen elokuvan festivaali 1. Palvelun tavoite  Tehdä tunnetuksi kotimaista elokuvaa 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Vanhojen ja uusien suomalaisten elokuvien esittäminen 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Elokuvaesitykset kaikille  Elokuvaesitykset koululaisille  Seminaarit  Elokuvantekijöiden esitteleminen yleisölle ja julkiset keskustelutilaisuudet heidän kanssaan  Valokuvanäyttelyt  Julistenäyttelyt  Työpajat kouluikäisille  Kirjanjulkistamistilaisuudet  Iltajuhlat  Konsertit  Iltaklubit, tietovisat, elokuvaraadit 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Festivaalin toteuttajilta vaaditaan laaja ymmärrys elokuvan sisällöistä, tuotannosta, säilyttämisestä, entisöimisestä ja esittämisestä  Laadukas festivaali vaatii Turun kaupungin tukeman elokuvateatterin perustamisen 5. Raportointi  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta • Budjetti: 2010: 35 000 2011: 45 000 2012: 45 000 • Avustuksen tarve 2010: 10 000 2011: 13 000 2012: 13 000

21 Palvelutuote Turun musiikkijuhlasäätiö KUVAUS: Turun musiikkijuhlien toiminta 1. Palvelun tavoite  Tuottaa korkeatasoinen festivaali sekä muita tapahtumia yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten kulttuuritoimijoiden kanssa  Edistää paikallisten muusikoiden ja muiden taiteilijoiden työllistymis- ja toimimismahdollisuuksia  Tuoda uudenlaisia kulttuurielämyksiä kaupunkilaisten ulottuville  Tarjota korkeatasoista kulttuuriohjelmaa, jolla on vetovoimaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti  Luoda uudenlaista kulttuuriyhteistyötä mm. yliopistojen, vakiintuneiden laitosten, koulujen ja muiden palveluntarjoajien välille 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Tuottaa konsertteja ja tapahtumia vuosittaisen elokuisen festivaalin ohjelmaan  Tuottaa yhteistyöprojekteja kaupungin muiden kulttuurilaitosten sekä vapaiden toimijoiden kanssa 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  40-50 konsertti- tai kulttuuritapahtumaa elokuussa  Yhteistyössä 1 oopperatuotanto vuodessa  Muita hankkeita (kilpailuja, festivaaleja jne. muiden toimijoiden kanssa)  Koulutusta alan harjoittelijoita varten  Mestarikursseja musiikkiopiskelijoita varten 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Laaja osaaminen ja innovaatiokyky musiikin ja muun kulttuurin aloilla  Näkemys tapahtuman rahoituksen laajentamisesta ja kyky hankkia uusia tulonlähteitä  Yhteistyötaitoja vapaan kentän ja vakiintuneiden laitosten kanssa toimimiseen  Näkemys tiedotuksen ja näkyvyyden kehittämisestä  Ymmärrys yleisön ja taiteilijoiden tarpeista ja toiveista kulttuuritapahtuman suhteen 5. Raportointi  Lipunmyyntiluvut  Kävijäluvut  Medianäkyvyys  Opetusministeriöön sekä muille rahoittajille lähetetyt selvitykset toiminnasta 6.Hinta • 600.000 euroa • Henkilöstö: 3,1 htv •Avustus 286 000€

22 Jöötti ry PalvelutuoteJöötti ry ylläpitää pronssivalimoa, kehittää pronssivalutaitoa ja lisää veistotaiteen tuntemusta 1. Palvelun tavoite  Pronssivalimon ylläpito  Ammattikuvanveistäjille mahdollisuus valaa töitään pronssiin  Näyttelytoiminta  Lisätä tietämystä veistotaiteesta ja pronssivalusta 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Valimotilaa kehitetään hankkimalla yhteiskäyttöön koneita ja laitteita  Ylläpidetään ja huolletaan laitteistoa ja koneita  Huolehditaan työsuojelusta ja työergonomiasta  Solmitaan kansallisia ja kansainvälisiä näyttelykontakteja ja järjestetään näyttelyitä  Tuotetaan materiaalia pronssivalusta  Järjestetään valukursseja  Järjestetään yleisötapahtumia ja osallistutaan kaupunginosan kulttuurielämän kehittämiseen yhteistyössä lähiöyhdistysten kanssa 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Valimotilan varustelu ja toimivuus vastaa kuvanveistäjien ammatillisia vaatimuksia ja toiveita  Jäsenten veistostuotanto  Näyttelytoiminta  Kurssitoiminta  Oppimateriaali  Yleisötapahtumat: avoimet ovet, kaupunginosatapahtumat, työpajat lapsille ja nuorille 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Pronssivalu edellyttää erityisympäristöä ja valuprosessin ammattimaista osaamista  Yhteisöllinen toiminta edellyttää vahvaa sitoutumista 5. Raportointi  Yleiskokoukset, vuosikokous, valupäiväkirja  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta • 2010 21300€ (20-vuotisjuhlavuosi) / 2011 9000€ / 2012 9000€ • Avustuksentarve 2010 4500€ / 2011 3500€ / 2012 3500€

23 Chorus Cathedralis Aboensis ry. (CCA) Palvelutuote Kuoromusiikin, etenkin suurten klassisten orkesteriteosten, esittäminen 1. Palvelun tavoite  Tuoda esittävän taiteen esityksiä Turkuun; päätavoite.  Viedä turkulaista osaamista muualle Suomeen. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Omaa konserttituotantoa  Yhteistyö Turun filharmonisen orkesterin kanssa elintärkeää.  Yhteistyö Turun srk:n kanssa.  Tallenteen tekeminen 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Omat konsertit orkesterin kanssa tai accapella.  Äänilevyn tuottaminen.  Suomen tasolla korkeatasoista sinfoniakuorotoimintaa. Kulttuurikaupungille välttämättömyys. 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Pitkäaikainen näkemys ja vankka kokemus klassisen kuoromusiikin ja orkesteriteosten toteuttamisesta ja sinfoniakuoron toimintatavoista sekä tuotannon vaatimuksista.  Taiteellinen johto päteviä ammattilaisia. 5. Raportointi  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta • Vuosibudjetti 2010-2012 167500 euroa, sisältää levytykseen varatun 23400 euroa. • Kaupungin tuen tarve 3x26000 euroa = 78000 euroa.

24 Turun Taidegraafikot ry PalvelutuoteTaidegrafiikkaan liittyvän yhdistystoiminnan harjoittaminen 1. Palvelun tavoite  edistää ja tehdä tunnetuksi taidegrafiikkaa ja sen harjoittamista  lisätä taidegrafiikan arvostusta ja kiinnostavuutta sekä yleisön että taiteilijoiden keskuudessa  ylläpitää ja kehittää Turussa omaa galleriaa  tarjota jäsenistölle ammatillista tukea  ylläpitää ja kehittää Turussa ammatillisesti hoidettua taidegrafiikan työhuonetta 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  taidenäyttelyiden järjestäminen  grafiikan työhuoneen ylläpitäminen ja kehittäminen  ammatillisen tuen tarjoaminen jäsenistölle ja yhteydenpito jäsenistön kanssa  kannatusjäsentoiminnan harjoittaminen 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  14 taidenäyttelyä vuosittain Galleria Joellassa  1-3 yhdistyksen omaa näyttelyä vuosittain sekä kotimaassa että ulkomailla  yleisötapahtumat: avajaiset, grafiikanmarkkinat, Kulkulupa, muut tapahtumat  teosmyynti, taiteilijoiden, yhdistyksen ja turkulaisen taiteen tunnettavuuden lisääminen 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  asianmukaiset, hyvällä paikalla ja hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitsevat galleria- ja työhuonetilat  vapaan taidekentän jatkuvasti kehittyvä tunteminen ja verkostoituminen  toimintaan sitoutuminen  riittävä taloudellinen yleishyödyllinen tuki  taidegrafiikan tunteminen ja arvostaminen taiteenlajina 5. Raportointi  Galleria Joellan ja yhdistyksen näyttelyiden kävijämäärät, työhuoneen käyttäjät, medianäkyvyys  raportointi kulttuurilautakunnalle vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä  toimintakertomus ja tilinpäätös myös yhdistyksen sisäisiä raportteja  kokoukset, palaverit, toimihenkilöiden ja hallituksen välinen yhteydenpito 6.Hinta • kokonaisuudessaan 45 000 euroa / vuosi • Avustuksen tarve 10 000 euroa / vuosi

25 Turun Työväen Teatterin Kannatusyhdistys ry / Turun kesäteatteri PalvelutuoteKUVAUS: Koko perheen kesäteatterinäytelmien tuottaminen 1. Palvelun tavoite  tarjota perheille laadukas teatterielämys * saattaa uusia sukupolvia teatterin ystäviksi * työllistää alan toimijoita * edistää matkailua Turkuun 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet  Tuotetaan joka kesä laadukas näytelmä ammattilaisvetoisesti  Seurataan lastenkulttuurin ajankohtaisia virtauksia ja reagoidaan niihin  markkinoidaan tuotetta yhteistyössä paikallisen elinkeinoelämän ja esim. Turku Touringin kanssa 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset  Yli 30.000 teatterikäyntiä vuodessa  Lapsena näytelmiä nähneet tuovat omia lapsiaan teatteriimme ja orientoituvat teatterin käyttäjiksi 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset  Sujuvat yhteistyösuhteet Turun elinkeinoelämän ja päättäjien suuntaan  Korkeatasoinen ja ammattimainen henkilökunta 5. Raportointi  Raportointi kulttuurilautakunnalle tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. 6.Hinta •Budjetin loppusumma 2010; 470.500 – 2011; 510.000 – 2012; 510.000 •Avustuksen tarve 2010; 35.000 – 2011; 40.000 – 2012; 45.000 •Kulttuurilautakunnan avustus on nyt ollut alle 50 snt / kävijä, tarve olisi moninkertainen näyttelijöiden palkkojen karkaamisen myötä.


Lataa ppt "Aurinkobaletin kannatusyhdistys ry PalvelutuoteTanssiesitysten ja -tapahtumien tarjoaminen, kokonaisvaltaisten elämysten ja kokemusten tuottaminen 1. Palvelun."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google